Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
1 2025 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME IAI/CI N" 01812024 DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES REFERENTE A LAS LABORES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO, GESTIÓN 2023. Interna
2 2025 RELEVAMIENTO DE ESPECÍFICA AL INFORMACIÓN PROCESO DE CONTRATACIÓN DE LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS HIDROGRÁFICOS, PARA EL ESTUDIO DE DISEÑO TÉCNICO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO DE HIDROVÍA ICHILO - MAMORÉ TRAMO I", ASí COMO EL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. Interna
3 2025 PRIMER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS EN EL INFORME IAI/CI NO 0'1812023 DE CONTROL INTERNO EMERGENTE DEL RELEVAMIENTO DE rNFoRMActóN ESPEcírlcl soene Ll eLagoReclóN e lrrlplertteltlclÓH DEL PLAN INSTITUCIONAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE DEFENSA (PISI), Interna
4 2025 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME IAUCI NO OI/2O24 "AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS Y CONTROL DEFICIENCIAS INTERNO DEL MINISTERIO DE DEFENSA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023" Interna
5 2025 PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME IAI/CI No 012/2024 "VERIFICAC|ÓN DE CUMPLIMIENTO DEL PROGEDIMIENTO Específico PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SALARIALES Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, CON ALCANCE AL 31 DE DICIEMBRE 2023 Interna
6 2025 INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, GESTÓN 2025 Interna
7 2024 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS ESTADOS DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE RECURSOS Y GASTOS Y ESTADOS COMPLEMENTARIOS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE DEFENSA, GESTIÓN 2023. Interna
8 2024 RELEVAMIENTO DE INFORMACION ESPECIFICA AL PERSONAL MILITAR DESTINADO EN FRONTERA Y LOS PAGOS EFECTUADOS, GESTION 2022 Interna
9 2024 INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES, GESTION 2024 Interna
10 2024 AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y LAS DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO DEL M!NISTERIO DE DEFENSA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Interna